安全管理监理平行检验记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
安全生产责任制
1. 施工单位未建立安全责任制
2. 项目部未执行责任制
3. 经济承包
中无安全生产指标
4. 未制定各工种安全技术操作规程
5. 未按规定配备专(兼)职安全员
6. 管理人员责任制考核不合格 7.
二
目标管理
1. 未制定安全管理目标, 未进行安全责任目标分解
2. 无责任目标考核规定
3. 考核办法未落实,或落实不好 4.
三
施工组织设计
1. 施工组织设计中无安全措施
2. 施工组织设计未经审批
3. 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计
4. 安全措施不全面,无针对性 5.安全措施未落实 6.
四
分部(分项)工程安全技术交底
1. 无书面安全技术交底
2. 交底针对性不强,不全面
3. 交底未履行签字手续 4.
五
安全检查
1. 无定期安全检查
2. 安全检查无记录
3.检查出的安全隐患整改未做到定人、定时间、定措施整改
4. 对重大事故隐患整改通知单所列项目未如期完成
六
安全教育
1. 无安全教育制度,无具体安全教育内容 2.对新工人进场未进行三级教育
3. 施工管理人员未按规定进行年度培训
4. 专职安全员未按规定进行年度培训或考试不合格 5.
七
班前安全活动
1. 未建立班前安全活动制度
2. 班前安全活动无记录 3.
八
特种作业持证上岗
1. 未经培训从事特种作业
2. 施工现场有特种人员未持证上岗 3.
九
工伤事故处理
1. 工伤事故未按规定报告
2. 工伤事故未按事故调查分析规定处理
3. 未建立工伤事故档案 4.
十
安全标志
1. 无现场安全标志布置总平面图
2. 施工现场未按安全标志总平面图设置安全标致 3.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
文明施工监理平行检验记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
现场围档
1. 市区主要路段的工地周围未设置高2.5m的围档。一般路段工地周围未设置大于1.8m高的围档
2. 围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观
3. 围档没有沿工地四周连续设置 4.
二
封闭管理
1. 施工现场进出无大门或无门卫和门卫制度
2. 进入施工现场不佩戴工作卡
3. 门头未设置企业标识 4.
三
施工场地
1. 道路不畅通、工地地面未做硬化处理
2. 无排水设施、排水不畅通、工地有积水
3. 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟道的措施
4. 工地未设置吸烟处、随意吸烟
5. 温暖季节无绿化布置 6.
四
材料堆放
1. 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放
2. 材料堆放未挂名称、品种、规格、等标牌
3. 堆放不整齐,未做到工完场地清
4. 建筑垃圾堆放不整齐,未做到名称、品种分清
5. 易燃易爆物品,未分类存放 6.
五
现场住宿
1. 在建工程兼做住宿
2. 施工作业区与办公、生活区未明显划分 .
3. 宿舍无保暖和防煤气中毒措施、无消暑防蚊虫叮咬措施
4. 宿舍周围环境不卫生、不安全,宿舍内无床铺或通铺,不整齐 5.
六
现场防火
1. 无消防措施、制度或无灭火器材 2. 灭火器材设置不合理
3. 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防的要求
4. 无动火审批手续和动火监护 5.
七
治安综合治理
1. 生活区未给工人设置学习和娱乐场所
2. 未建立治安保卫制度,责任未分解到人
3. 治安防范措施不力,常发生失盗、打架事件 4.
八
施工现场标牌
1. 大门口未挂五牌一图,或内容不全
2. 标牌不
、不整齐、无安全标语
3. 无宣传栏、读报栏、黑板报等 4.
九
生活设施
1. 厕所不符合要求或无厕所,随地大小便
2. 食堂卫生不符合要求,无卫生责任制 3. 不能保证供应卫生饮水
4. 无淋浴室或淋浴室不符合卫生要求
5. 生活垃圾未及时清理、未装入垃圾桶,无专人清理 6.
十
保健急救
1. 无保健药箱、无急救措施和急救器材 2. 无经过培训的急救人员
3. 未开展卫生防病宣传教育 4.
十一
社区服务
1. 无防尘、防噪音措施 2. 夜间未经许可进行施工
3. 现场焚烧有毒、有害物质 4.未建立施工不扰民措施 5.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
施工用电监理平行检验记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
外电防护
1. 是否小于安全距离,又无防护措施
2. 防护措施不符合要求、封闭材料不符合要求、封闭不平密 3.
二
总配电室
1. 总配电室的开间、高度和配电柜的位置是否符合要求
2. 总配电室内的防护、消防器材、门不符合要求
3. 配电柜未设置短路、过截、漏电保护器或漏电保护器额定金属电动作电流不符合要求
4. 配电柜或配电线路维修时,未挂“禁止合闸,有人工作”标牌
5. 无临时用电
或方案未被批准 6.
三
接地与接零保护系统
1. 工作接地与重复接地不符合要求
2. 未采用TN-S系统
3. 专用保护零线设置不符合要求,与工作零线混接 4.
四
配电箱开关箱
1. 不符合“三级配电、两级保护”的要求
2. 开关箱无漏电保护器或漏电保护器装置参数不匹配
3. 配电箱无隔离开关
4. 不符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求
5. 闸具损坏、闸具不符合要求
6. 配电箱内多路配线无标记,下引出线混乱
7. 开关箱内漏电保护器额定工作电流和额定漏电工作时间大于30MA/0.1S
8. 配电箱设置位置不当,不便于操作
9. 配电箱无门、无锁、无防雨、防台风措施,安装高度、距离不符合要求 10.
五
现场照明生活区用电
1. 照明专用回路无漏电保护
2. 灯具金属外壳未作接零保护
3. 室内线路及灯具安装高度低于2.4m,未使用安全电压
4. 淋浴房等潮湿场所未使用36V以下安全电压
5. 使用36V安全电压照明线路混乱和接头未包扎
6. 手持照明灯未使用36V以下安全电压
7. 宿舍未安装限流、漏电保护器 8.
六
配电线路
1. 未使用五芯电缆
2. 电缆未采用架空或埋地,在地面上明设
3. 电缆老化,破皮未包扎处理
4. 埋地电缆上未设方位标志
5. 电缆架空或埋地不符合要求 6.
七
电器装置
1. 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求
2. 其他金属丝代替熔丝 3.
八
用电管理档案记录
1. 现场电工未持证上岗或上岗人无证操作
2. 无专项用电施工方案
3. 无电工巡视维修记录或填写不真实、不完整
4. 档案乱、内容不全、无专人管理 5.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
基坑支护监理平行检验记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 基础施工无支护方案
2. 施工方案针对性差,不能指导施工
3. 基坑超过规定深度,无专项支护设计
4. 支护设计有方案未经审批 5.
二
临边防护
1. 深度超过2m的基坑无临边防护措施
2. 临边防护及其他防护不符合要求 3.
三
坑壁支护
1. 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求
2. 特殊支护的作法不符合设计方案
3. 支护设施已产生局部变形,未采取措施调整 4.
四
排水措施
1. 基坑施工未设置有效的排水措施
2. 深基础施工采用坑外降水,无防止临边建筑危险沉降措施
五
坑边荷载
1. 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定
2. 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施 3.
六
上下通道
1. 人员下上无专用通道
2. 设置的通道不符合要求 3.
七
土方开挖
1. 施工机械进场未经验收
2. 挖土作业时,有人员进入挖土机作业半径内
3. 挖土机司机无证作业
4. 挖土机作业位置不牢、不安全
5. 未按规定程序挖土或超挖 6.
八
基坑支护变形监测
1. 未按规定进行基坑支护变形监测
2. 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 3.
九
作业环境
1. 基坑内作业人员无安全立足点
2. 垂直作业上下无隔离防护措施
3. 光线不足未设置足够的照明 4.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
模板工程安全监理平行检查记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 模板工程无施工方案或施工方案未经审批
2. 未根据混凝土输送
制度有针对性的安全措施 3.
二
支撑系统
1. 现浇砼模板的支撑系统无设计计算
2. 支撑系统不符合设计要求 3.
三
立柱稳定
1. 支撑模板的立柱材料不符合要求
2. 立柱底部无垫板或用砖垫高
3. 不按规定设置纵横向支撑
4. 立柱间距不符合规定 5.
四
施工荷载
1. 模板上施工荷载超过规定
2. 模板上堆料不均匀 3.
五
模板存放
1. 大模板存放无防倾倒措施
2. 各种模板存放不整齐、过高等,不符合安全要求 3.
六
支拆模板
1. 2m以上高处作业无可靠立足点
2. 拆除区域未设置警戒线,且无人监护
3. 留有未拆除的悬空模板 4.
七
模板验收
1. 模板拆除前未经拆模申请批准
2. 模板工程无验收手续
3. 验收单无量化验收内容
4. 支拆模板未进行安全技术交底 5.
八
砼强度
1. 模板拆除前无砼强度报告
2. 砼强度未达到规定提前拆模 3.
九
运输道路
1. 在模板上运输砼无走道垫板
2. 走道垫板不稳不牢 3.
十
作业环境
1. 作业面孔洞及临边无防护措施
2. 垂直作业上下无隔离防护措施 3.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
落地式外脚手架安全监理平行检验记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 脚手架无施工方案
2. 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批
3. 施工方案不能指导工作 4.
二
立杆基础
1. 每10延长米立杆基础不平、不实,符合方案设计要求
2. 每10延长米立杆缺少底座、垫土、无扫地杆
3. 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆
4. 每10延长米无排水措施 5.
三
架体与建筑结构拉结
1. 脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结点板不符合要求
2. 拉结不坚固或数量不够 3.
四
杆件间距与剪刀撑
1. 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距不符合要求
2. 不按规定设置剪刀撑
3. 剪刀撑未沿脚手架高度连接设置或角度不符合要求 4.
五
脚手板与防护栏杆
1. 脚手板材质不符合要求,脚手板未满铺
2. 脚手架与模板支撑连接
3. 脚手架外侧未设置密目式安全网或安全网不严密、不牢
4. 施工未设1.2m高防护栏杆和档脚板 5.
六
交底与验收
1. 脚手搭设前未交底
2. 脚手架搭设完毕后未办理验收手续
3. 无量化的验收内容
4. 搭设人员无证上岗或不正确戴安全带 5.
七
小横杆设置
1. 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆
2. 小横杆只固定一端
3. 单排架子小横杆插入墙内小于24cm 4.
八
杆件连接
1. 木立杆大横杆搭接小于1.5m
2. 钢管立杆采用搭接 3.
九
架体内封闭
1. 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭
2. 施工层脚手架内立杆与建筑物之间,未进行封闭 3.
十
脚手架材质
1. 木杆直径材质不符合要求
2. 钢管径符合要求,或现场有弯曲,锈蚀严重未检测合格使用(含批件) 3.
十一
卸料平台
1. 卸料平台未经设计计算
2. 卸料平台不符合设计要求
3. 卸料平台的支撑系统与脚手架连接
4. 卸料平台无限定荷载标牌 5.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
悬挑式脚手架安全监理平行检验记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 脚手架无施工方案、设计计算书,或未经审批
2. 脚手架施工方案中搭设方法不具体,无针对性 3.
二
悬挑梁及架体稳定
1. 外挑杆件与建筑结构连接不牢固
2. 悬挑梁安装不符合设计要求
3. 立杆底部固定不牢
4. 架体未按规定与建筑结构拉接 5.
三
脚手板
1. 脚手板铺设不严、不牢、有探头板
2. 脚手板材质不符合要求 3.
四
荷载
1. 脚手架荷载超过规定
2. 施工荷载堆放不均匀 3.
五
交底与验收
1. 脚手架搭设不符合规范要求
2. 身段脚手架搭设后,无验收资料
3. 无交底记录 4.
六
杆件间距
1. 每10延长米立杆间距超出规范要求
2. 大横杆间距超出规定 3.
七
架体防护
1. 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆,和未设18cm高的踏脚板
2. 脚手架外侧不挂密目式安全网或安全网不严密 3.
八
层间防护
1. 作业层下无平网或其他措施防护
2. 防护不严密 3.
九
钢管加件材质
1. 规格不符合方案要求
2. 材料未检测合格使用 3.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
门型脚手架安全监理平行检查记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 脚手架无施工方案
2. 施工方案不符合规范要求
3. 脚手架高度超过规范规定,无设计设计书,或未审批 4.
二
架体基础
1. 脚手架基础不平、不实、无垫木
2. 脚手架底部不加扫地杆 3.
三
架体稳定
1. 不按规定间距与墙体拉结
2. 拉接不牢固、不按规定高度整体加固
3. 不按规定设置剪刀撑
4. 门架立杆垂直偏差超过规定 5.
四
杆件、锁件
1. 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的现象
2. 脚手架组装不牢,坚固不符合要求 3.
五
脚手板
1. 脚手板未满铺,离墙大于10cm
2. 脚手板不牢、不稳、板质不符合要求 3.
六
交底与验收
1. 脚手架搭设无交底
2. 未办理分段验收手续
3. 无交底记录
七
架体防护
1. 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的档脚板
2. 架体外侧未挂密目式安全网或网不严密 3.
八
材质
1. 杆件变形严重
2. 局部焊接部位裂开
3. 杆件锈蚀未刷防锈漆处理 4.
九
荷载
1. 施工荷载超过规定
2. 脚手架上荷载堆放不均匀 3.
十
通道
1. 未设置上下专用通道
2. 通道设置不符合要求 3.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
挂式脚手架安全监理平行检查记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 脚手架无施工方案,设计计算书 .
2. 施工方案未经审批
3. 施工方案措施不具体,无针对性 4.
二
制作组装
1. 架体制作与组装不符合要求
2. 悬挂点无设计或设计不合理
3. 悬挂点部件制作及埋设不合设计要求
4. 悬挂点间距超过2m 5.
三
材质
1. 材质不符合要求,杆件严重变形,局部开焊
2. 杆件、部件锈蚀未刷漆处理 3.
四
脚手板
1. 脚手板铺设不满,不牢扣,有探头板存在
2. 脚手板材质不符合要求 3.
五
交底与验收
1. 脚手架进场无验收手续
2. 每一次使用前未经荷载试验
3. 每次使用前未经检查验收或资料不全
4. 无交底记录 5.
六
荷载
1. 施工荷载超过1KN
2. 每跨(不大于2m)超过2人作业 3.
七
架体防护
1. 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板
2. 脚手架外侧未用密目式安全网或封闭不严
3. 脚手架底部封闭不严密 4.
八
安装人员
1. 安装脚手架人员未经专业培训,未持证上岗
2. 安全人员未带安全带 3.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
吊蓝脚手架安全监理平行检查记录
项目 楼号 检查日期:
序号
检查项目
检查记录:(在下列单项后手写“△”存在安全隐患,须整改到位)
一
施工方案
1. 无施工方案,无设计计算书或未经审批
2. 施工方案不具体,指导性差 3.
二
制作组装
1. 挑梁锚固或配重等抗倾覆不符合要求
2. 吊篮组装不符合设计要求
3. 电动(手扳)葫芦使用非合格产品
4. 吊篮使用前未经荷载试验收 5.
三
安全装置
1. 升降葫芦无保险卡或失效
2. 升降吊篮无保险绳或失效,无吊钩保险
3. 作业人员未带安全带或不按规范操作 4.
四
脚手板
1. 脚手板铺设不满、不牢、有探头板
2. 脚手板材质不符合要求 3.
五
升降操作
1. 操作升降人员不未经培训,未持证上岗
2. 升降作业时有其他人员在吊篮内停留
3. 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有达不到同步 4.
六
交底与验收
1. 每次提升后未经验收上人作业
2. 提升与作业未经交底 3.
七
防护
1. 吊篮外侧防护不符合要求
2. 外侧立网封闭不整齐
3. 单片吊篮升降两端头无防护 4.
八
防护顶板
1. 多层作业无防护不符合要求
2. 防护顶板设置不符合要求 3.
九
架体稳定
1. 作业时吊篮未与建筑结构拉牢
2. 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大 3.
十
荷载
1. 施工荷载超过设计规定
2. 荷载堆放不均匀 3.
检查意见:
检查人员: 项目总监(代表): 鼎信管理机构制
7