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不合格品处理流程

2019-02-27 4页 doc 45KB 20阅读

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不合格品处理流程 文件编号   不合格品处理流程管理制度 编 制 生产研发中心 日 期   版 本 A/0 审 核   日 期   页 码 共 页 批 准   日 期                 1 目 的 规范生产不合格品的审批处理流程 2 范 围 本制度适用于生产部。 3 职 责 3.1 生产车间负责不合格品的统计确认,申请处理工作;负责计划生产指令的接收及生产指令的下达; 3.2生产部经理、质量部经理、财务部经理负责初步审核确认工作。 4 工作规定 内容 标准 ...
不合格品处理流程
文件编号   不合格品处理#管理# 编 制 生产研发中心 日 期   版 本 A/0 审 核   日 期   页 码 共 页 批 准   日 期                 1 目 的 生产不合格品的审批处理流程 2 范 围 本制度适用于生产部。 3 职 责 3.1 生产车间负责不合格品的统计确认,申请处理工作;负责生产指令的接收及生产指令的下达; 3.2生产部经理、质量部经理、财务部经理负责初步审核确认工作。 4 工作规定 内容 主责/组织 时间段 配合/协助 工作记录 4.1不合格品统计 4.1.1生产车间不合格品由所属岗位及时整理不合格品数量及分类。 岗位班长 1个工作日内 组员   4.2填写物料报损申请 4.2.1 岗位不合格品统计完毕,填写物料报损申请单,并注明不合格品的品名、规格、数量、批号及不合格原因,及时提交车间主任审核确认。 岗位班长 半个工作日内 车间主任 《物料报损单》 4.2.2车间主任审核确认符合处理范围,递交QA确认。 车间主任 半个工作日内 QA   4.3不合格品质量确认 4.3.1 质量部QA接到物料报损申请单后,及时对报损物料质量进行确认,目检无法确认的由QC进行检验确认。。 QA 3个工作日内 QC   4.3.2确认属处理范围,对报损数量进行确认后签署处理意见提交质量部经理审批后返回所属车间主任。 QA 半个工作日内 车间主任、班组   4.3.3确认不属处理范围的,签署处理意见退回所属车间另行处理。 QA 1小时内 车间主任、班组   4.4部门审核 4.4.1质量审批同意的物料报损单及时提交生产部经理审核确认。 车间主任 1小时内 生产部经理   4.4.2生产部经理审核确认,并签署意见,递交财务部。 生产部经理 半个工作日内     4.5逐级审批 4.5.1财务部经理审批,并签署意见,提交生产研发总监审批。 财务部经理 1个工作日内 生产研发总监   4.5.2生产研发总监审批签署意见后,递交财务总监审核。 生产研发总监 1个工作日内 财务总监   4.5.3财务总监审核签署意见,提交总经理审批。 财务总监 1个工作日内 总经理   4.5.4总经理签署意见后,逐级退回生产部。 总经理 2个工作日内     4.6处理 4.6.1根据物料报损批准意见,所属车间签署处理方式及意见,提请生产部经理审核。 车间主任 1个工作日内 生产部经理   4.6.2生产部经理结合审批意见对处理发法进行审批并签署意见。 生产部经理 半个工作日内     4.6.3车间主任根据审批意见,实施安排班组实施并通知QA。 车间主任 半个工作日内 QA   4.6.4按审批意见班组及时实施处理,QA现场监督,并填写处理记录 岗位班长、QA 半个工作日内 组员 《不合格品处理记录》 4.7 赞助#管理办法# 4.7.1 违反4.1.1条例者一次赞助10元。       《收款收据》 4.7.2 违反4.2.1至4.3.3条例者一次赞助20元。 4.7.3 违反4.4.1至4.6.4条例者一次赞助10元。 4.7.4 违反4.7.1至4.7.4条例者一次赞助10元。            
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