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费 用 报 销 单 2

2019-05-10 6页 doc 99KB 47阅读

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费 用 报 销 单 2费 用 报 销 单 单位:              部门:                                  年  月  日 摘 要 费用(科目) 单据张数 金 额 备 注                               大写合计   经办人                   总经理:          财务科长:          主管副总:     ...
费 用 报 销 单 2
费 用 报 销 单 单位:              部门:                                  年  月  日 摘 要 费用(科目) 单据张数 金 额 备 注                               大写合计   经办人                   总经理:          财务科长:          主管副总:          部门经理: 费 用 报 销 单 单位:              部门:                                  年  月  日 摘 要 费用(科目) 单据张数 金 额 备 注                               大写合计   经办人                   总经理:          财务科长:          主管副总:          部门经理: 费 用 报 销 单 单位:              部门:                                  年  月  日 摘 要 费用(科目) 单据张数 金 额 备 注                               大写合计   经办人                   总经理:          财务科长:          主管副总:          部门经理: 月项目资金拨付申请 年  月  日              单位:万元 申请单位   合同号   项目名称   合同金额   资金用途   累计拨付   申请资金金额   批准资金金额   项目完成情况   科室意见: 财务科意见: 主管领导意见: 总经理批示:         填表人:                (本表一式两份:一份存科室,一份存财务科) 张家口市天晟房地产开发有限责任公司 业务招待费报销单 年  月  日 负责接待部门   经办人   来宾工作单位       联系何项工作       招待费金额(大写) ¥ 总经理 财务科长   主管副总 综合部经理                   张家口市天晟房地产开发有限责任公司 业务招待费报销单 年  月  日 负责接待部门   经办人   来宾工作单位       联系何项工作       招待费金额(大写) ¥ 总经理 财务科长   主管副总 综合部经理                   资  金  拨  付  单 工程项目名称:                          年  月  日  单位:元 收款单位   开户银行   银行账号   拨付依据(合同、决算)   本次付款金额(大写) ¥ 累计付款金额(大写) ¥ 拨款用途   总经理 财务科长 主管经理 经办人                         第一联存根 资  金  拨  付  单 工程项目名称:              年  月  日            单位:元 收款单位   开户银行   银行账号   拨付依据(合同、决算)   本次债款金额(大写) ¥ 累计付款金额(大写) ¥ 拨款用途   总经理 财务科长 主管经理 经办人                       第二联财务记账 张家口市天晟房地产开发有限责任公司 差旅费报销单 部门                          年  月  日 出差人   出差事由   出 发 到 达 交 通 工 具 车船费 伙食补贴 其他费用 月 日 地 点 月 日 地 点 单据 张数 金 额 天数 金 额 项 目 单据张数 金 额                       住宿费                           市内车补                           其它     小 计               报销 总额 人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)¥ 报销人:                                 总经理:    财务科长:    主管副总:          部门经理: 张家口市天晟房地产开发有限责任公司 差旅费报销单 部门                          年  月  日 出差人   出差事由   出 发 到 达 交 通 工 具 车船费 伙食补贴 其他费用 月 日 地 点 月 日 地 点 单据 张数 金额 天数 金 额 项 目 单据张数 金 额                       住宿费                           市内车补                           其 它     小 计               报销 总额 人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)¥ 报销人                               总经理:    财务科长:    主管副总:          部门经理:
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