施工单位质量管理行为检查表-甘肃交通工程质量安全附表2
施工单位质量管理行为检查表
建设项目: 施工单位: 合同段号:
施工阶段
检 查 内 容
检查情况
施工初期
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况符合合同或招标文件要求,变更经业主批准
主要机械设备进场情况符合合同要求,变更经业主批准
质量管理责任制的建立和落实情况
质量管理目标明确具体、制度和措施完善,有针对性或可操作性
分包及劳务管理制度健全
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附表2
施工单位质量管理行为检查表
建设项目: 施工单位:
段号:
施工阶段
检 查 内 容
检查情况
施工初期
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况符合合同或招标文件要求,变更经业主批准
主要机械设备进场情况符合合同要求,变更经业主批准
质量管理责任制的建立和落实情况
质量管理目标明确具体、制度和措施完善,有针对性或可操作性
分包及劳务
健全
施工组织设计有针对性、操作性、合理性,及时报批
施工技术交底及时、全面,记录齐全
工地试验室人员、试验设备和场地条件符合合同要求及有关规定,人员到位、试验规范规程齐全、管理规范,母体试验室取得公路工程试验检测《等级证书》
驻地建设及施工现场整洁、规范,进行文明施工,环保符合要求
人员资格虚假现象
材料自检和工程现场检验按照规范完成检测(不得有虚假资料)
质量问题的整改落实及时有效
《甘肃省交通建设质量安全监督网络管理系统》是否设专人管理,数据录入是否及时、准确
施工过程
项目主要技术人员变更经业主、监理工程师同意,变更后人员资质有无降低
对重点、难点工程编制施工组织设计,经监理工程师审批,执行及时有效
质量管理制度和措施落实到位
分包及劳务管理制度落实到位
标准试验、配合比设计经监理工程师批准
外购材料建立进场台帐
进场材料经过自检、检测频率符合规范要求、检测记录、
真实、齐全
建立各种试验检测台帐
不合格试验处理台帐记录齐全
工程施工原始记录(包括施工日志)记录真实、齐全
对施工组织设计方案进行技术交底(应交底到一线施作人员),记录齐全
材料自检和工序检验按照规范完成检测(不得有虚假资料)
质量检查按要求进行,检查的问题整改落实,严格执行监理指令,及时有效
质量文件、档案完整、规范,管理落实到位,且与外业进度一致
《甘肃省交通建设质量安全监督网络管理系统》是否设专人管理,数据录入是否及时、准确
检查人: 检查时间:
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