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海藻糖对液态低温保存血小板保护作用的实验研究

2017-09-30 3页 doc 15KB 17阅读

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海藻糖对液态低温保存血小板保护作用的实验研究泓域咨询/安徽KT板项目可行性研究报告安徽KT板项目可行性研究报告xxx(集团)有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc82216436"第一章项目绪论PAGEREF_Toc82216436\h10HYPERLINK\l"_Toc82216437"一、项目名称及项目单位PAGEREF_Toc82216437\h10HYPERLINK\l"_Toc82216438"二、项目建设地点PAGEREF_Toc82216438\h10HYPERLINK\l"_...
海藻糖对液态低温保存血小板保护作用的实验研究
泓域咨询/安徽KT板项目可行性研究报告安徽KT板项目可行性研究报告xxx(集团)有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc82216436"第一章项目绪论PAGEREF_Toc82216436\h10HYPERLINK\l"_Toc82216437"一、项目名称及项目单位PAGEREF_Toc82216437\h10HYPERLINK\l"_Toc82216438"二、项目建设地点PAGEREF_Toc82216438\h10HYPERLINK\l"_Toc82216439"三、可行性研究范围PAGEREF_Toc82216439\h10HYPERLINK\l"_Toc82216440"四、编制依据和技术原则PAGEREF_Toc82216440\h10HYPERLINK\l"_Toc82216441"五、建设规模PAGEREF_Toc82216441\h12HYPERLINK\l"_Toc82216442"六、设备及原辅材料PAGEREF_Toc82216442\h13HYPERLINK\l"_Toc82216443"七、项目建设进度PAGEREF_Toc82216443\h13HYPERLINK\l"_Toc82216444"八、环境影响PAGEREF_Toc82216444\h13HYPERLINK\l"_Toc82216445"九、建设投资估算PAGEREF_Toc82216445\h13HYPERLINK\l"_Toc82216446"十、项目主要技术经济指标PAGEREF_Toc82216446\h14HYPERLINK\l"_Toc82216447"主要经济指标一览表PAGEREF_Toc82216447\h14HYPERLINK\l"_Toc82216448"十一、主要结论及建议PAGEREF_Toc82216448\h16HYPERLINK\l"_Toc82216449"第二章市场分析PAGEREF_Toc82216449\h17HYPERLINK\l"_Toc82216450"第三章项目建设背景及必要性分析PAGEREF_Toc82216450\h19HYPERLINK\l"_Toc82216451"一、项目背景分析PAGEREF_Toc82216451\h19HYPERLINK\l"_Toc82216452"二、项目实施的必要性PAGEREF_Toc82216452\h19HYPERLINK\l"_Toc82216453"第四章选址可行性分析PAGEREF_Toc82216453\h20HYPERLINK\l"_Toc82216454"一、项目选址原则PAGEREF_Toc82216454\h20HYPERLINK\l"_Toc82216455"二、建设区基本情况PAGEREF_Toc82216455\h20HYPERLINK\l"_Toc82216456"三、创新驱动发展PAGEREF_Toc82216456\h23HYPERLINK\l"_Toc82216457"四、社会经济发展目标PAGEREF_Toc82216457\h24HYPERLINK\l"_Toc82216458"五、产业发展方向PAGEREF_Toc82216458\h26HYPERLINK\l"_Toc82216459"六、项目选址综合评价PAGEREF_Toc82216459\h27HYPERLINK\l"_Toc82216460"第五章发展规划PAGEREF_Toc82216460\h29HYPERLINK\l"_Toc82216461"一、公司发展规划PAGEREF_Toc82216461\h29HYPERLINK\l"_Toc82216462"二、保障措施PAGEREF_Toc82216462\h35HYPERLINK\l"_Toc82216463"第六章法人治理结构PAGEREF_Toc82216463\h38HYPERLINK\l"_Toc82216464"一、股东权利及义务PAGEREF_Toc82216464\h38HYPERLINK\l"_Toc82216465"二、董事PAGEREF_Toc82216465\h40HYPERLINK\l"_Toc82216466"三、高级管理人员PAGEREF_Toc82216466\h45HYPERLINK\l"_Toc82216467"四、监事PAGEREF_Toc82216467\h47HYPERLINK\l"_Toc82216468"第七章环境保护分析PAGEREF_Toc82216468\h50HYPERLINK\l"_Toc82216469"一、编制依据PAGEREF_Toc82216469\h50HYPERLINK\l"_Toc82216470"二、环境影响合理性分析PAGEREF_Toc82216470\h51HYPERLINK\l"_Toc82216471"三、建设期大气环境影响分析PAGEREF_Toc82216471\h53HYPERLINK\l"_Toc82216472"四、建设期水环境影响分析PAGEREF_Toc82216472\h55HYPERLINK\l"_Toc82216473"五、建设期固体废弃物环境影响分析PAGEREF_Toc82216473\h56HYPERLINK\l"_Toc82216474"六、建设期声环境影响分析PAGEREF_Toc82216474\h56HYPERLINK\l"_Toc82216475"七、营运期大气环境影响PAGEREF_Toc82216475\h57HYPERLINK\l"_Toc82216476"八、营运期水环境影响PAGEREF_Toc82216476\h57HYPERLINK\l"_Toc82216477"九、营运期固废环境影响PAGEREF_Toc82216477\h58HYPERLINK\l"_Toc82216478"十、营运期噪声环境影响PAGEREF_Toc82216478\h59HYPERLINK\l"_Toc82216479"十一、环境管理分析PAGEREF_Toc82216479\h60HYPERLINK\l"_Toc82216480"十二、结论及建议PAGEREF_Toc82216480\h62HYPERLINK\l"_Toc82216481"第八章进度实施计划PAGEREF_Toc82216481\h63HYPERLINK\l"_Toc82216482"一、项目进度安排PAGEREF_Toc82216482\h63HYPERLINK\l"_Toc82216483"项目实施进度计划一览表PAGEREF_Toc82216483\h63HYPERLINK\l"_Toc82216484"二、项目实施保障措施PAGEREF_Toc82216484\h64HYPERLINK\l"_Toc82216485"第九章工艺技术PAGEREF_Toc82216485\h65HYPERLINK\l"_Toc82216486"一、企业技术研发分析PAGEREF_Toc82216486\h65HYPERLINK\l"_Toc82216487"二、项目技术工艺分析PAGEREF_Toc82216487\h67HYPERLINK\l"_Toc82216488"三、质量管理PAGEREF_Toc82216488\h68HYPERLINK\l"_Toc82216489"四、项目技术流程PAGEREF_Toc82216489\h69HYPERLINK\l"_Toc82216490"五、设备选型方案PAGEREF_Toc82216490\h69HYPERLINK\l"_Toc82216491"主要设备购置一览表PAGEREF_Toc82216491\h70HYPERLINK\l"_Toc82216492"第十章原辅材料分析PAGEREF_Toc82216492\h71HYPERLINK\l"_Toc82216493"一、项目建设期原辅材料供应情况PAGEREF_Toc82216493\h71HYPERLINK\l"_Toc82216494"二、项目运营期原辅材料供应及质量管理PAGEREF_Toc82216494\h71HYPERLINK\l"_Toc82216495"第十一章节能分析PAGEREF_Toc82216495\h72HYPERLINK\l"_Toc82216496"一、项目节能概述PAGEREF_Toc82216496\h72HYPERLINK\l"_Toc82216497"二、能源消费种类和数量分析PAGEREF_Toc82216497\h73HYPERLINK\l"_Toc82216498"能耗分析一览表PAGEREF_Toc82216498\h73HYPERLINK\l"_Toc82216499"三、项目节能措施PAGEREF_Toc82216499\h74HYPERLINK\l"_Toc82216500"四、节能综合评价PAGEREF_Toc82216500\h75HYPERLINK\l"_Toc82216501"第十二章安全生产PAGEREF_Toc82216501\h76HYPERLINK\l"_Toc82216502"一、编制依据PAGEREF_Toc82216502\h76HYPERLINK\l"_Toc82216503"二、防范措施PAGEREF_Toc82216503\h78HYPERLINK\l"_Toc82216504"三、预期效果评价PAGEREF_Toc82216504\h84HYPERLINK\l"_Toc82216505"第十三章投资方案PAGEREF_Toc82216505\h85HYPERLINK\l"_Toc82216506"一、编制说明PAGEREF_Toc82216506\h85HYPERLINK\l"_Toc82216507"二、建设投资PAGEREF_Toc82216507\h85HYPERLINK\l"_Toc82216508"建筑工程投资一览表PAGEREF_Toc82216508\h86HYPERLINK\l"_Toc82216509"主要设备购置一览表PAGEREF_Toc82216509\h87HYPERLINK\l"_Toc82216510"建设投资估算表PAGEREF_Toc82216510\h88HYPERLINK\l"_Toc82216511"三、建设期利息PAGEREF_Toc82216511\h89HYPERLINK\l"_Toc82216512"建设期利息估算表PAGEREF_Toc82216512\h89HYPERLINK\l"_Toc82216513"固定资产投资估算表PAGEREF_Toc82216513\h90HYPERLINK\l"_Toc82216514"四、流动资金PAGEREF_Toc82216514\h91HYPERLINK\l"_Toc82216515"流动资金估算表PAGEREF_Toc82216515\h91HYPERLINK\l"_Toc82216516"五、项目总投资PAGEREF_Toc82216516\h92HYPERLINK\l"_Toc82216517"总投资及构成一览表PAGEREF_Toc82216517\h93HYPERLINK\l"_Toc82216518"六、资金筹措与投资计划PAGEREF_Toc82216518\h93HYPERLINK\l"_Toc82216519"项目投资计划与资金筹措一览表PAGEREF_Toc82216519\h94HYPERLINK\l"_Toc82216520"第十四章经济收益分析PAGEREF_Toc82216520\h95HYPERLINK\l"_Toc82216521"一、经济评价财务测算PAGEREF_Toc82216521\h95HYPERLINK\l"_Toc82216522"营业收入、税金及附加和增值税估算表PAGEREF_Toc82216522\h95HYPERLINK\l"_Toc82216523"综合总成本费用估算表PAGEREF_Toc82216523\h96HYPERLINK\l"_Toc82216524"固定资产折旧费估算表PAGEREF_Toc82216524\h97HYPERLINK\l"_Toc82216525"无形资产和其他资产摊销估算表PAGEREF_Toc82216525\h98HYPERLINK\l"_Toc82216526"利润及利润分配表PAGEREF_Toc82216526\h99HYPERLINK\l"_Toc82216527"二、项目盈利能力分析PAGEREF_Toc82216527\h100HYPERLINK\l"_Toc82216528"项目投资现金流量表PAGEREF_Toc82216528\h102HYPERLINK\l"_Toc82216529"三、偿债能力分析PAGEREF_Toc82216529\h103HYPERLINK\l"_Toc82216530"借款还本付息计划表PAGEREF_Toc82216530\h104HYPERLINK\l"_Toc82216531"第十五章项目风险防范分析PAGEREF_Toc82216531\h106HYPERLINK\l"_Toc82216532"一、项目风险分析PAGEREF_Toc82216532\h106HYPERLINK\l"_Toc82216533"二、项目风险对策PAGEREF_Toc82216533\h108HYPERLINK\l"_Toc82216534"第十六章总结PAGEREF_Toc82216534\h110HYPERLINK\l"_Toc82216535"第十七章附表附录PAGEREF_Toc82216535\h111HYPERLINK\l"_Toc82216536"主要经济指标一览表PAGEREF_Toc82216536\h111HYPERLINK\l"_Toc82216537"建设投资估算表PAGEREF_Toc82216537\h112HYPERLINK\l"_Toc82216538"建设期利息估算表PAGEREF_Toc82216538\h113HYPERLINK\l"_Toc82216539"固定资产投资估算表PAGEREF_Toc82216539\h114HYPERLINK\l"_Toc82216540"流动资金估算表PAGEREF_Toc82216540\h114HYPERLINK\l"_Toc82216541"总投资及构成一览表PAGEREF_Toc82216541\h115HYPERLINK\l"_Toc82216542"项目投资计划与资金筹措一览表PAGEREF_Toc82216542\h116HYPERLINK\l"_Toc82216543"营业收入、税金及附加和增值税估算表PAGEREF_Toc82216543\h117HYPERLINK\l"_Toc82216544"综合总成本费用估算表PAGEREF_Toc82216544\h118HYPERLINK\l"_Toc82216545"利润及利润分配表PAGEREF_Toc82216545\h119HYPERLINK\l"_Toc82216546"项目投资现金流量表PAGEREF_Toc82216546\h120HYPERLINK\l"_Toc82216547"借款还本付息计划表PAGEREF_Toc82216547\h121报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资15948.82万元,其中:建设投资12723.51万元,占项目总投资的79.78%;建设期利息182.99万元,占项目总投资的1.15%;流动资金3042.32万元,占项目总投资的19.08%。项目正常运营每年营业收入34700.00万元,综合总成本费用27540.06万元,净利润5242.03万元,财务内部收益率26.23%,财务净现值12766.29万元,全部投资回收期5.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。KT板是一种由聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)颗粒经过发泡生成板芯,经过表面覆膜压合而成的一种新型材料,板体挺括、轻盈、不易变质、易于加工,并可直接在板上丝网印刷(丝印板)、油漆(需要检测油漆适应性)、裱覆背胶画面及喷绘,广泛用于广告展示促销、飞机航模、建筑装饰、文化艺术及包装等方面。在广告方面的用途一是用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板,另外就是被大量应用于丝网一次印刷,特别适合用于大范围统一宣传活动使用。尺寸:从0.9m到1.2m宽都有,一般是2.4m长。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。项目绪论项目名称及项目单位项目名称:安徽KT板项目项目单位:xxx(集团)有限公司项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、《建设项目经济评价方法与参数》;3、《投资项目可行性研究指南》;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。建设规模(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积21333.00㎡(折合约32.00亩),预计场区规划总建筑面积38942.22㎡。其中:生产工程24389.93㎡,仓储工程8038.96㎡,行政办公及生活服务设施3859.17㎡,公共工程2654.16㎡。项目建成后,形成年产xx㎡KT板的生产能力。设备及原辅材料(一)主要设备主要设备包括:xx、xxx、xx、xxx、xx、xx。(二)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xxx、xx、xx、xx、xx、xxx。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。环境影响本项目符合国家和地方产业政策,建成后有较高的社会、经济效益;拟采用的各项污染防治措施合理、有效,水、气污染物、噪声均可实现达标排放,固体废物可实现零排放;项目投产后,对周边环境污染影响不明显,环境风险事故出现概率较低;环保投资可基本满足污染控制需要,能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中,如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议,从环保角度分析,本项目在拟建地建设是可行的。建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15948.82万元,其中:建设投资12723.51万元,占项目总投资的79.78%;建设期利息182.99万元,占项目总投资的1.15%;流动资金3042.32万元,占项目总投资的19.08%。(二)建设投资构成本期项目建设投资12723.51万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用11148.19万元,工程建设其他费用1217.98万元,预备费357.34万元。项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入34700.00万元,综合总成本费用27540.06万元,纳税总额3339.35万元,净利润5242.03万元,财务内部收益率26.23%,财务净现值12766.29万元,全部投资回收期5.09年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡21333.00约32.00亩1.1总建筑面积㎡38942.221.2基底面积㎡13653.121.3投资强度万元/亩384.572总投资万元15948.822.1建设投资万元12723.512.1.1工程费用万元11148.192.1.2其他费用万元1217.982.1.3预备费万元357.342.2建设期利息万元182.992.3流动资金万元3042.323资金筹措万元15948.823.1自筹资金万元8479.723.2银行贷款万元7469.104营业收入万元34700.00正常运营年份5总成本费用万元27540.06""6利润总额万元6989.37""7净利润万元5242.03""8所得税万元1747.34""9增值税万元1421.44""10税金及附加万元170.57""11纳税总额万元3339.35""12工业增加值万元11195.35""13盈亏平衡点万元12583.56产值14回收期年5.0915内部收益率26.23%所得税后16财务净现值万元12766.29所得税后主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。市场分析KT板是一种由聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)颗粒经过发泡生成板芯,经过表面覆膜压合而成的一种新型材料,板体挺括、轻盈、不易变质、易于加工,并可直接在板上丝网印刷(丝印板)、油漆(需要检测油漆适应性)、裱覆背胶画面及喷绘,广泛用于广告展示促销、飞机航模、建筑装饰、文化艺术及包装等方面。在广告方面的用途一是用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板,另外就是被大量应用于丝网一次印刷,特别适合用于大范围统一宣传活动使用。尺寸:从0.9m到1.2m宽都有,一般是2.4m长。主要应用广告行业、标牌行业,以及在建筑装饰行业、文化艺术及包装行业、印刷行业、DIY制作(尤其是航模制作)和cosplay道具中广泛应用。KT板是一种由PS颗粒经过发泡生成板芯,经过表面覆膜压合而成的一种新型材料,板体挺括、轻盈、不易变质、易于加工,并可直接在板上丝网印刷(丝印板)、油漆(需要检测油漆适应性)、裱覆背胶画面及喷绘,广泛用于广告展示促销、建筑装饰、文化艺术及包装等方面。在广告方面的用途一是用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板,另外就是被大量应用于丝网一次印刷,特别适合用于大范围统一宣传活动使用。尺寸:从0.9m到1.2m宽都有,一般是2.4m长。市场上将KT板和PVC发泡板混为一谈,这两种板材都大量使用于广告行业,很多销售商统一都叫KT板,其实是不同的两种板材(KT板、PVC发泡板)。首先两种板材的价格、材质、重量明显差了好几倍。其实就实质而言,KT板(泡沫板)是内部泡沫发泡,外面PVC贴面的板材,重量很轻,价格便宜。由于内心太软(泡沫一压就扁了)不合适制作复杂的模型建筑,当然用的比较小心还是可以做的,但效果明显没有PVC发泡板效果好。PVC发泡板也叫雪弗板,使用PVC作为内心进行发泡,外面也是PVC贴面,由于密度大,重量比KT板要重3-4倍,当然价格也贵3-4倍,硬度比较高,比较好的PVC发泡板用手指是捏不动的,常用来制作模型建筑。项目建设背景及必要性分析项目背景分析KT板是一种由聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)颗粒经过发泡生成板芯,经过表面覆膜压合而成的一种新型材料,板体挺括、轻盈、不易变质、易于加工,并可直接在板上丝网印刷(丝印板)、油漆(需要检测油漆适应性)、裱覆背胶画面及喷绘,广泛用于广告展示促销、飞机航模、建筑装饰、文化艺术及包装等方面。在广告方面的用途一是用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板,另外就是被大量应用于丝网一次印刷,特别适合用于大范围统一宣传活动使用。尺寸:从0.9m到1.2m宽都有,一般是2.4m长。项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。选址可行性分析项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。建设区基本情况安徽,简称“皖”,省名取当时安庆、徽州两府首字合成,是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东,界于东经114°54′~119°37′,北纬29°41′~34°38′之间,东连江苏,西接河南、湖北,东南接浙江,南邻江西,北靠山东,总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区,濒江近海,有八百里的沿江城市群和皖江经济带,内拥长江水道,外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成;地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候,淮河以南为亚热带湿润季风气候,南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带,经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长,由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2020年7月,安徽省下辖16个省辖市,9个县级市,50个县,45个市辖区。截至2019年末,安徽生产总值37114亿元,按可比价格计算,比上年增长7.5%。其中,第一产业增加值2915.7亿元,增长3.2%;第二产业增加值15337.9亿元,增长8%;第三产业增加值18860.4亿元,增长7.7%。人均GDP达58496元,折合8480美元。预计全省生产总值增长7.5%以上,固定资产投资增长9%以上,社会消费品零售总额增长10.6%,进出口总额增长7%以上,规模以上工业增加值增长7.3%。粮食总产达810.8亿斤,实现“十六连丰”。新增减税降费813.6亿元,财政收入增长6.5%。居民消费价格涨幅2.7%。经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好,“十三五”规划经济总量目标提前一年实现。当前,国内外形势正在发生深刻复杂变化,来自各方面的风险挑战明显增多,我省发展面临的外部环境依然严峻,必须增强忧患意识,做足做好应对更加困难局面的准备。同时更应当看到,安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔,在实施长三角一体化发展和促进中部地区崛起战略等方面,都拥有许多重大机遇,完全有条件、有能力战胜各种风险挑战,保持好的发展势头。今年发展的主要预期目标是:全省生产总值增长7.5%,固定资产投资增长10%左右,社会消费品零售总额增长9.5%左右,进出口总额增长高于全国平均水平,财政收入增长保持上年水平,城镇新增就业63万人以上,城镇调查失业率5.5%左右,居民消费价格涨幅3.5%左右,城镇常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平,农村常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平0.5个百分点以上,现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫,单位生产总值能耗降低、主要污染物排放量降低完成国家下达目标任务。今后一个时期,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济将保持中高速增长,我省加快发展面临诸多有利因素。国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略,有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势,进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位;我省在全国率先系统推进全面创新改革试验,有利于有效集聚创新要素资源,加快培育新的竞争优势;全面深化改革扎实推进,将为全省发展持续注入新动力;国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等,有利于我省加快调结构转方式促升级;新型城镇化试点省建设扎实推进,将进一步挖掘经济增长潜力;国家加快完善基础设施网络,将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战,发展不足、发展不优、发展不平衡问依然突出,创新能力不强,产业结构不尽合理,部分产业产能过剩,发展方式较为粗放,资源环境约束趋紧,城乡区域发展差距明显,城镇化水平较低,市场主体总量不多,对外开放程度不高,基本公共服务供给不足,扶贫攻坚任务繁重,公民文明素质和社会文明程度有待提高,法治安徽建设任务艰巨,政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断,我省发展虽面临不少风险挑战,但经济长期向好的基本面没有改变,新的增长动力加速孕育的态势没有改变,总体上机遇大于挑战,处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心,趋利避害、主动作为,着力突破瓶颈制约、补齐发展短板,努力把安徽发展推向新的更高水平。创新驱动发展促进区域协同发展。包括统筹推动四大区域板块协调发展、打造全省经济增长极、推动资源型城市转型发展、加快发展县域经济等四个方面。推动条件较好的地区保持率先发展,基础较弱的地区补上短板,形成多极支撑的区域发展格局。抓好打造长江经济带重要的战略支撑、淮河流域综合治理和振兴发展、大别山革命老区振兴发展、国家级合肥滨湖新区、大黄山国家公园等发展平台建设,把皖江示范区建成引领全省转型发展的新支撑带,加快建设皖北“四化”协调发展先行区,高水平建设皖南国际文化旅游示范区,促进皖西革命老区振兴发展。瞄准打造长三角世界级城市群副中心城市,进一步增强合肥的辐射力和带动力,将合肥经济圈打造成全省核心增长极。着力把芜马城市组群打造成全省重要增长极。引导资源型城市发展接续替代产业,加强资源型城市主城区与工矿区融合发展。深入实施《县域经济振兴工程》,培育一批工业强县、农业强县和生态名县。到2020年,县域经济总量突破1.5万亿元。社会经济发展目标按照2020年全面建成小康社会的总要求,综合考虑未来发展趋势和条件,“十三五”时期经济社会发展的目标是:——产业结构优化。三次产业结构进一步优化为8.5:50:41.5,产业迈向中高端水平,农业现代化取得明显进展,先进制造业加快发展,高新技术产业增加值占规模以上工业的比重不断提升,新产业新业态不断成长,服务业比重稳步上升,形成一批在国内外有重要影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。科技进步对经济增长贡献率明显提升。——质量效益提升。经济效益、社会效益进一步提高,投资效率和企业效率明显上升,全要素生产率明显提高,财政收入跃上新台阶。品牌经济比重显著提高,消费对经济增长贡献率持续提升。发展空间格局得到优化,城乡区域发展趋于协调,户籍人口城镇化率加快提高。开放型经济水平不断提升,与长三角一体化发展格局加快形成。全面创新改革试验区基本建成,创新型省份和人才强省建设取得新的突破。——经济总量扩大。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,经济增长速度全国争先、中部领先,年均增长8.5%左右,到2020年地区生产总值达到3.6万亿元,努力向4万亿元冲刺。涌现一批在全国有重要影响力的经济强市、经济强县和开发园区,综合实力和竞争力进一步提高。——人均指标前移。人民生活水平和质量普遍提高,人均主要经济指标在全国的位次进一步提升。力争居民收入增长高于经济增长,人均收入力争达到全国平均水平,城乡居民收入差距逐步缩小。就业比较充分,就业、社保、教育、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展,劳动年龄人口受教育年限进一步提高。现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,大别山区和皖北地区整体脱贫。——文明程度提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬,向上向善、诚信互助、创新创业的社会风尚更加浓厚,公民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建立,文化产业成为支柱性产业,体现徽风皖韵的文化影响力进一步彰显。——生态环境改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平不断上升,大气、水、土壤等污染得到有效整治,生态环境质量阶段性改善,城市重污染天气天数逐年降低,重点流域水质优良比例不断提升。能源资源开发利用效率大幅提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量和强度得到有效控制,主要污染物排放总量持续下降。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。——制度体系健全。重点领域和关键环节改革取得决定性成果,形成一批在全国有影响力的改革品牌和改革成果。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明显提高。产业发展方向把合肥经济圈打造成全省核心增长极。进一步增强合肥的辐射力和带动力。瞄准打造长三角世界级城市群副中心和“一带一路”节点城市,支持合肥打造“大湖名城、创新高地”。创建国家级合肥滨湖新区,全方位承接高端产业和创新要素,打造全国创新创业试验区、高端产业集聚区、生态文明先行区。加快培育电子信息、汽车及新能源汽车、装备制造、新能源等具有国际竞争力的主导产业集群和总部基地。高水平建设综合保税区、出口加工区等对外开放大平台。打造通达全球的对外综合运输大通道。支持申报国际贸易便利化综合改革试点。支持建设金融服务后台基地和中国快递服务后台基地。加快环巢湖国家旅游休闲区建设。加速经济圈一体化。以合肥为中心,促进合芜发展带、沿江发展带、合铜发展带、合淮蚌发展带建设。建立产业分工协调机制,打造合滁宁、合芜马、合铜宜、合六、合淮五大产业集群带,加快建设全国有重要影响的先进制造业基地。提高基础设施一体化水平,加强交通、水利、能源、信息基础设施共建共享。加强生态环境联防联治。引领推动合肥经济圈向合肥都市圈战略升级,努力成为全省核心增长极乃至国内有重要影响力的区域增长极。到2020年,合肥市地区生产总值达到1万亿元,占全省比重达到28%,合肥城区常住人口达到500万人,在肥投资的世界500强企业数超过50家,成为长江经济带具有较强影响力的区域性特大城市,圈内形成若干国家级或世界级产业集群,人均收入力争达到长三角城市群平均水平。打造区域性增长极。着力把芜湖建成长江经济带具有重要影响的现代化大城市。推动芜马同城化,把芜马城市组群打造成全省重要增长极,成为全国重要的先进制造业基地和现代物流中心,长江经济带具有重要影响力的区域性城市组群,到2020年,GDP总量达到6000亿左右。把蚌埠、安庆、阜阳、黄山打造成皖北、皖西南、皖西北、皖南区域性中心城市,努力将宣城打造成为皖苏浙区域交汇中心城市。项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷,水资源丰富,能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建设地提供,完全可以保障供应。发展规划公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力;(2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性;(3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感;(4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。保障措施(一)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状,加强对产业发展规划的引导,做好本地区规划与相关规划的衔接,发挥规划的指导性,强化规划的约束性和权威性,引导行业持续健康发展。(二)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设,进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费,增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系,加快各类特色融资超市建设。(三)加强组织领导充分发挥企业在规划实施中的主体作用,支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与,在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用,加强行业自律,强化企业社会责任,促进公平竞争,优胜劣汰。加强舆论宣传引导,提高社会公众积极性和参与度,凝心聚力推进规划实施。(四)完善法规政策积极探索产业现代化法规政策的#管理办法#和具体措施,出台发展产业相关政策,解决不同部门管辖范围交叉的问题,逐项落实各项工作,从而合力高效的推进产业发展。(五)加大财政支持力度,引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入,支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度,保障重点项目实施。鼓励社会资本进入,支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接,为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度,积极争取外资发展产业。(六)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“守信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自律,引导行业诚信经营、履行社会责任。法人治理结构股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日
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