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××单位信息安全检查报告

2017-09-19 5页 doc 28KB 46阅读

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××单位信息安全检查报告××单位 信息安全检查报告 (管理信息系统) ××单位 二零一一年九月 1 概述 根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求,进行××单位的信息安全检查工作。 2 目标 通过进行本局信息安全大检查,及时发现和查找基础网络和重要信息系统存在的安全隐患,边检查边整改,确保基础网络和重要信息系统安全、可靠运行,掌握当前...
××单位信息安全检查报告
××单位 信息安全检查报告 (管理信息系统) ××单位 二零一一年九月 1 概述 根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查要求,进行××单位的信息安全检查工作。 2 目标 通过进行本局信息安全大检查,及时发现和查找基础网络和重要信息系统存在的安全隐患,边检查边整改,确保基础网络和重要信息系统安全、可靠运行,掌握当前信息系统面临的主要安全问题,并在对检查结果进行分析判断的基础上提出整改措施。 3 检查内容 3.1 重要资产识别检查 本局资产的统计资产清单(见附表1),通过对重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行汇总,构成重要资产清单(见附表2)。 3.2 安全事件检查 对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录安全事件清单列表(见附表3)。 3.3 安全缺陷检查 根据下发的安全缺陷检查列表进行安全检查,检查结果见附表4。 4 综合分析 根据对重要资产、安全事件、安全缺陷检查情况,对信息安全状况进行统计分析和判断,明确各种安全事件产生的原因,提出针对性的整改措施。 4.1 重要资产识别分析 根据重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,构成重要资产有:二台城域网核心交换机(华为S8512交换机),二台局域网核心交换机(Cisco 6505交换机),Cisco 2600路由器,Cisco PIX525防火墙,八台数据库服务器(OA系统2台、营销系统2台、大客户系统2台、客户服务系统1台、财务系统1台)。 4.2 安全事件分析 2006年近半年没有大的信息安全事件发生,主要是感染病毒,使个人电脑运行速度变慢,影响客户端正常使用。 从检查情况来看,计算机病毒是本局目前信息网络安全面临的首要威胁。应着重加强以下几方面工作: 1、加强信息网络安全教育和培训,增强用户安全防范意识。组织信息安全管理员不同层次的安全培训,开展广泛的、经常性的信息网络安全知识和相关法律法规知识的宣传教育。 2、开展面信息安全预警通报工作。建立信息网络安全预警和通报平台,及时向用户信息安全预警信息。 3、加快推进信息安全等级保护工作,建立健全信息安全防范体系。 4.3 安全缺陷检查分析    4.3.1 与组织管理分析 规章制度与组织管理总分100分,自评分为34分,得分率34%。得分主要是组织机构、岗位职责、病毒管理,账号与口令管理等方面,但都还需完善;运行管理方面没有制订信息系统运行管理规程、缺陷、统计汇报制度、运维流程、值班制度、没有实行工作票制度,共分50分,检查得分4分,只占8%。 需要整改有如下几方面: 1、完善信息安全组织机构,成立信息安全工作机构。 2、明确专兼职管理人员配置,根据实际情况制定专责的工作职责与工作范围,岗位设置主、副岗备用制度。 3、完善病毒预警和报告机制,制定计算机病毒防治管理制度。 4、制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、运行值班制度,实行工作票制度,记录机房进出情况。 5、制订账号与口令管理制度,完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求;对账户密码、口令变更作相关记录;及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。 4.3.2 关键设备和服务采购情况分析 4.3.3 网络与系统安全分析 网络与系统安全总分100分,自评分为73分,得分率73%。网络架构、网络设备、IP管理、主机备份得分较高;网络分区、补丁管理、系统安全配置得分低。需要整改有如下几方面: 1、生产控制系统和管理信息系统之间进行分区。 2、建立IP地址管理系统,加快进行对IP地址的规划和分配。 3、完善补丁管理手段,制订相应管理制度;补缺Windows系统主机补丁安装,补丁安装前进行测试记录。 4、对操作系统的安全配置进行严格的设置,删除系统不必要的服务、。 4.3.4 网络服务与应用系统分析 网络服务与应用系统总分100分,自评分为20分,得分率20%。没有WWW服务,远程拨号访问没有相应管理措施,OA系统邮件数据进行一星期备份,邮件系统的维护、检查没有审计记录;营销系统的角色、权限分配有记录,其余系统没有;用户账户的变更、修改、注销没有记录;关键应用系统的数据功能操作没有进行审计;没有针对关键应用系统的应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令有定期进行变更;有些新系统上线前没有进行过安全性测试。需要整改有如下几方面: 1、按建设WWW服务。 2、解决OA系统趋势防病毒软件系统问题,对邮件系统的维护、检查审计进行记录。 3、远程拨号访问设置按上述标准执行。 4、记录完善系统的角色、权限分配并记录;记录半年内用户账户的变更、修改、注销;关键应用系统的数据功能操作进行审计;制定针对关键应用系统的应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行变更;新系统上线前应严格按照相关标准进行安全性测试。 4.3.5 安全技术管理与设备运行状况分析 安全技术管理与设备运行状况总分90分,自评分为26分,得分率29%。网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置没有建立、更改有规范申请、审核、审批流程,没有对防火墙日志没有进行存储、备份。防病毒系统覆盖所有客户端(覆盖率大于90%),服务器端除了OA服务器有防病毒系统外其余没有;有兼责人员负责维护防病毒系统,但基本没有发布病毒通告。没有部署身份认证系统、安全管理平台,没有漏洞扫描系统。 需要整改有如下几方面: 1、防火墙规则配置的建立、更改要有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志应进行存储、备份。 2、实施服务器端防病毒系统,配置专责人员负责维护防病毒系统并及时发布病毒通告。 3、按标准部署、配置入侵检测系统。 4、按标准部署身份认证系统、安全管理平台、针对安全设备的日志服务器,采用漏洞扫描系统,重要系统将一年进行一次信息安全风险评估。 4.3.6 存储备份系统分析 存储备份系统总分50分,自评分为16分,得分率32%。有备份策略并严格按照备份策略对系统数据进行备份,没有建立明确的恢复预案,也没有定期进行恢复演练,没有建立介质的管理制度和废弃介质的处理制度,储存介质存放在安全环境,没有严格的介质存取控制,没有对存储介质进行定期检查。 需要整改有如下几方面: 1、完善备份策略,严格按照备份策略对系统数据进行备份。 2、建立介质管理制度和废弃介质处理制度,专人对存储介质进行定期检查。 4.3.7 介质及物理环境安全分析 介质及物理环境安全总分70分,自评分为37分,得分率53%。主机房没有安装门禁、监控系统,有消防报警系统。没有机房配线图,机房供电系统将动力、照明用电与计算机系统供电线路是分开的,机房没有配备应急照明装置,有定期对UPS的运行状况进行检测但没有检测记录,有手提干粉灭火器,没有采用气体防火措施,空调系统定期进行检查,机房温度控制在摄氏26度以下,有相应的介质管理规定,U盘、移动硬盘等存储介质有资产记录和责任人,磁盘、光盘等存储介质有专人保管,笔记本使用没有明确的管理制度。 需要整改有如下几方面: 1、主机房安装门禁、监控与报警系统。 2、补全机房配线图,定期对UPS的运行状况进行检测和记录。 3、采用气体防火措施。 4、制订笔记本使用管理制度。 4.3.8 应急处置分析 应急处置分30分,自评分为5分,得分率17%。重要系统没有完善的、可操作的应急预案,按照集团公司的要求建立及时的信息安全信息通报机制,没有建立故障通讯联动机制,没有建立信息网故障抢修机制。 需要整改有如下几方面: 1、制订重要系统完善的、可操作的应急预案并对应急预案进行定期演练。 2、按照集团公司的要求建立及时的信息安全信息通报机制。 3、建立良好的故障通讯联动机制,进行联合防护。 5 检查结论 根据检查结果来看,安全缺陷检查列表检查总分540分,自评分为221分,得分率39%。安全管理方面基础低,需要加强各种信息制度建立,安全组织结构和责任分工要进一步明确,安全策略进一步细化。在安全技术方面来看,加强必要的安全技术建设如补丁管理、入侵检测等的实施,在安全体系建设过程中,需要综合考虑安全要素,既要建立起指导安全工作的安全管理模型,又要建立起完善的技术体系架构,同时为了确保安全运营,还需要建立起信息安全运行维护体系。 文档已经阅读完毕,请返回上一页!
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